TSG Z7002-2022 特种设备检测机构核准规则.pdf

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  • TSG Z7002-2022  特种设备检测机构核准规则

    特种设备安全技术规范

    备检验检测机构核准证(样式)

    注1:包含RT(射线检测)、UT(超声检测)、MT(磁粉检测)和PT(渗透检测)

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    桥梁标准规范范本TSGZ7002—2022

    设备检验检测机构核准证填写说

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    特种设备检验检测机构核准证编号编制方法

    核准证编号由核准机关在颁发核准证时编制。 核准证编号由证书项目代号、机构类别代号、地区代码、顺序号、有效期年份 组成

    2.1证书项目代号 《特种设备检验检测机构核准证》的证书项目代号为TS7。 a2.2机构类别代号 由一个字母表示,特种设备检测机构的机构类别代号为“VⅢI” a2.3地区代码 由两位数字表示,是核准机关所在地的省级区域的行政区划代码。省级行政区划 代码采用GB/T2260《中华人民共和国行政区划代码》中规定的代码的前两位。 a2.4顺序号 由三位数字表示。按照核准机关所审批的该类别机构的顺序编号。如果超过 999,则用字母与数字混合表示。如顺序号为1020,则表示为A20;顺序号为 1120,则表示为B20;依次类推,

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    特种设备检测机构核准项目分类表

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    特种设备检测机构核准条件

    Ⅱ、Ⅲ级无损检测人员资格项目数量盟

    C1.3关键岗位人员 (1)技术负责人,熟悉特种设备无损检测相关业务以及法律和法规,具有岗位需 要的业务能力,至少取得一项与申请核准项目相对应的Ⅲ级无损检测人员资格,其 中常规检测项目应当取得RTⅢ级或者UTⅢ级无损检测人员资格:相对应的无损检

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    C1.7质量管理体系 (1)建立与申请核准项目相适应的质量管理体系(见附件D),并且持续有效运行; (2)设立分公司的,制定其质量管理要求,明确检测业务范围,任命管理人员与 关键岗位人员并且明确其职责和权限。 C1.8检测能力 (1)申请单位应当具有在核准范围内开展检测工作的能力,鉴定评审机构应当采 取报告评价、跟踪检测过程或者采信能力验证结果等方式对申请单位相关检测能力 进行确认; (2)申请漏磁内检测的,应当使用自有的漏磁内检测设备和数据判读系统参加能 力验证;漏磁内检测设备应当经过性能评价、校准、期间核查和使用前性能确认。 C1.9检测信息管理系统 (1)建立检测信息管理系统,具备检测人员、检测记录、检测报告管理等功能, 能够根据需要提供真实、准确的特种设备检测数据、信息; (2)使用检测信息管理系统对质量管理和检测信息进行收集和管理时,应当确保 信息收集的及时、齐全、准确、安全和可追溯性; (3)检测信息管理系统的使用人员应当得到授权并且有效控制。 C1.10法律法规文件 配置与申请核准项目相适应的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准。 C1.11检测管理 (1)为检测工作配备满足需要的检测资源,任命管理人员并且明确其职责,对检 测工作实施有计划的监督和管理; (2)应当保存所有关键岗位人员、检测人员的姓名、身份证号、持证项目、签字 样式等;项目部或者分公司应当保存关键岗位人员、检测人员的姓名、身份证号, 岗位、持证项目、签字样式、授权的签字领域或者范围等; (3)操作、评定、校核、编制、审核、批准等人员应当在相应的检测工艺、方 案、记录、报告上签字; (4)检测委托单、工艺文件、原始记录(含底片、图谱)和报告等资料保存期限满 足有关安全技术规范的要求,并且不少于7年

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    C2.2资产配置 注册资金不少于300万元。固定资产总值原值不少于200万元,其中电梯检测仪 器设备原值不少于50万元。 C2.3人员配备 签有正式聘用合同,由申请单位缴纳养老保险的全职持有电梯检验资格的人员 不少于30名,其中电梯检验师不少于10名。 C2.4关键岗位人员 (1)技术负责人,熟悉特种设备的法律、法规、规章、安全技术规范和电梯检测 业务,有岗位需要的业务水平和组织能力,具有电梯检验师资格不少于8年: (2)质量负责人,熟悉质量管理工作,有岗位需要的业务水平和组织能力,具有 电梯检验师资格不少于4年; (3)责任师,熟悉特种设备的法律、法规、规章、安全技术规范和电梯检测业 务,有岗位需要的业务水平和组织能力,具有电梯检验师资格不少于4年; 技术负责人和质量负责人不得兼任责任师。关键岗位人员应当由申请单位缴纳 养老保险的全职聘用人员担任。 分公司配备的技术负责人、质量负责人和责任师也应当满足本条要求。 C2.5人员管理 (1)申请单位应当为聘用的电梯检验检测人员在“全国特种设备检验检测人员执 业公示与查询系统”办理执业公示手续; (2)有计划地开展电梯检验检测人员的安全、诚信、技术和质量管理的内部或者 外部培训,持续保持电梯检验检测人员的技术能力和质量管理水平;在核准周期 内,电梯检验检测人员应当接受过每年不少于24学时的技术和质量管理知识培训; 技术负责人、质量负责人、内部审核人员和其他从事质量管理的人员应当熟悉质量 管理,应当接受过每年不少于16学时的特种设备质量管理体系知识培训; (3)建立健全电梯检验检测人员执业档案等。 C2.6场地、设施 具有建筑面积不少于300m的固定办公场所,其中包括满足使用和存放要求的 档案室和专用仪器设备室。 C2.7仪器设备配置 具有与申请核准项目相适应的电梯检测仪器设备和测量工具,其中电梯振动及 起制动加减速度测试仪器、钢丝绳探伤仪器、导轨垂直度测量仪各2台,交直流电 压检测仪器、交直流电流检测仪器、绝缘电阻检测仪器、转速或者速度检测仪器

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    噪声检测仪器、照度测量仪器、温度测量仪器、温升测量仪器、限速器测试仪器、 激光测距仪各15台,以及必要的直尺、塞尺等。 检测仪器设备应当是检测机构自有产权。 C2.8质量管理体系 (1)建立与申请核准项目相适应的质量管理体系(见附件D),并且持续有效运行; (2)设立分公司的,制定其质量管理要求,明确检测业务范围,任命管理人员与 关键岗位人员,并且明确其职责和权限。 C2.9检测能力 申请单位应当具有在核准范围内开展检测工作的能力,鉴定评审机构应当采取 报告评价、跟踪检测过程或者采信能力验证结果等方式对申请单位相关检测能力进 行确认。 C2.10检测信息管理系统 (1)建立电梯检测信息管理系统,具备电梯检验检测人员、检测记录、检测报告 管理等功能,能够实现将检测数据上传至负责办理电梯使用登记的特种设备监督管 理部门的监督管理信息系统; (2)使用检测信息管理系统对质量管理和检测信息进行收集和管理时,应当确保 信息收集的及时、齐全、准确、安全和可追溯性; (3)检测信息管理系统的使用人员应当得到授权并且有效控制。 C2.11法律法规文件 配置与申请核准项目相适应的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准。 C2.12检测管理 (1)配备满足检测工作需要的检测资源,任命现场管理人员并且明确其职责,对 检测工作实施有计划的监督和管理; (2应当保存所有关键岗位人员、电梯检验检测人员的姓名、身份证号、持证项 目、签字样式等:分公司应当保存所有关键岗位人员、电梯检验检测人员的姓名、 身份证号、岗位、持证项目、签字样式、授权的签字领域或者范围等; (3)应当保存检测委托单、原始记录和报告等保存期限资料,符合相应安全技术 规范的要求,并且不少于6年

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    C3.3关键岗位人员 (1)技术负责人,熟悉特种设备的法律、法规、规章、安全技术规范、标准和安 全阀校验业务,有岗位需要的业务水平和组织能力,持有安全阀校验人员资格或者 锅炉压力容器压力管道检验师资格; (2质量负责人,熟悉质量管理工作,有岗位需要的业务水平和组织能力,持有 安全阀校验人员资格或者锅炉压力容器压力管道检验师资格: (3)责任师,熟悉特种设备的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准和安 全阀校验业务,有岗位需要的业务水平和组织能力,持有安全阀校验人员资格或者 锅炉压力容器压力管道检验师资格。 C3.4 人员培训 在核准周期内,安全阀校验人员、技术负责人、质量负责人、内部审核人员和其 他从事质量管理的人员,应当每年接受过不少于16学时的技术和质量管理知识培训。 C3.5场地 应当具有校验场地和固定办公场所,并且满足校验工作的需要,每个校验场地 面积不少于50m。安全阀校验应当在经核准的校验场地内进行(符合安全技术规范 要求的在线校验除外)。校验场地可以租赁。经核准的校验场地,应当在核准证书上 注明。

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    C3.6设备配置 每个校验场地均应当具有与校验工作相适应的校验设备,校验设备由气源、校 验台和管路等组成。 C3.6.1 气源 配置满足校验工作要求的校验气源,可以配置空气压缩机、若干气瓶并联或者 其他形式的气源,但应当满足如下要求: (1)配置一定容积的储气罐,储气罐的容积应当与校验安全阀所需的用气量相适 应,并且不小于1m; (2)气源压力高于储气罐的设计压力时,应当在气源与储气罐之间装设可靠的减 压装置。 C3.6.2校验台 配置满足校验工作要求的安全阀校验台,并且满足如下要求: (1)配有足够容积的试验容器; (2)每个校验台装有规格相同的压力表不少于2块,其精度等级不低于1.0级,量程 为安全阀校验压力的1.5~3.0倍,并且定期进行检定(检定周期最长为6个月); (3)需要测量安全阀阀瓣是否开启的,应当装设自动测量记录仪表 开展在线校验工作的,配置在线校验仪1台。 校验设备应当是校验机构自有产权。 C3.7质量管理体系 (1)建立与申请核准项目相适应的质量管理体系(见附件D),并且持续有效运行: (2)设立分公司的,制定其质量管理要求,明确检测业务范围,任命管理人员与 关键岗位人员,并且明确其职责和权限。 C3.8 校验能力 申请单位应当具有在核准范围内开展校验工作的能力,鉴定评审机构应当采取 报告评价、跟踪校验过程的方式对申请单位校验能力进行确认。 C3.9法律法规文件 配置与申请核准项目相适应的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准。 C3.10校验管理 (1)应当保存所有关键岗位人员、安全阀校验人员的姓名、身份证号、持证项 目、签字样式、授权签字领域或者范围等; (2)应当保存校验委托单、原始记录和报告等资料,保存期限满足相应安全技术 规范的要求,并且不少于6年。

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    特种设备检测机构质量管理体系要求

    特种设备检测机构质量管理体系是指特种设备检测机构为使检测过程、服务、 结果达到质量要求所进行的全部有计划、有组织的监督和控制活动,确保特种设备 使用单位、政府监督管理部门及社会等对其质量的信任。特种设备检测机构应当结 合承担的检测项目特性和本单位实际情况,按照以下要求建立质量管理体系,并且 得到有效实施: (1)建立、实施、保持并且持续改进质量管理体系,与检测活动和自身特点相适应; 2)符合有关法律、法规、规章和安全技术规范的要求; (3)覆盖对特种设备检测质量有影响的所有过程、要素和领域; (4)能够确保独立行使质量管理、质量监督、质量控制的权限; (5)形成文件,并且在机构内得到贯彻和执行

    D2.1一般要求 质量管理体系文件由以下文件构成: (1)质量手册; (2)程序文件; (3)作业指导书; (4)记录表格; (5)与检测有关的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准、政府文函等外来 文件。 D2.2质量手册 质量手册应当包括以下内容: (1)质量方针; (2)质量目标; (3)适用范围; (4)机构概况; (5)行政管理和质量管理的组织结构、职责和隶属关系描述; (6)对检测工作质量有影响的相关岗位的职责和权限; 7)各质量要素及其相互关系的原则性描述:

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    (8)支持性文件。 D2.3程序文件 程序文件是对各质量要素的具体描述,其种类和内容应当满足质量管理和控制 的需要。 D2.4作业指导书 作业指导书是对检测过程及相关质量活动的描述,是针对特定检测过程及相关 质量活动的具体规定,以及完成此项工作或者活动必须使用的方法和达到的要求。 通常包括检测工艺规程、操作指导书(工艺卡)、检测仪器设备操作规程、内部校准 规程、安全措施、应急措施等,其种类和内容应当满足检测工作开展的需要。 检测机构应当依据有关法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准,结合检 测对象特点制定检测作业指导书。 D2.5文件控制 应当建立和实施文件控制程序,并且达到以下要求: (1)明确受控文件的类别; (2)对文件的编制和审批进行控制; (3)明确文件的标识要求,对文件进行唯一性标识 (4)明确文件的发放范围,对发放过程进行控制,确保在检测机构的运作中有重 要作用的使用场所,都能够得到相关文件的有效版本; (5)明确文件归档和保管; (6)定期和不定期地对文件进行评审; (7)对文件更改进行控制; (8)明确作废文件的管理、控制和处置方式,及时从使用场所撤出作废的文件; (9)明确外来文件收集、标识、发放、保管、回收的规定。 文件可以任何形式的媒介呈现。 D2.6记录和信息控制 应当建立和实施记录和信息控制程序,对质量管理体系建立及实施过程、检测 过程中形成的记录进行控制,并且符合本条要求。 D2.6.1记录 D2.6.1.1一般要求 记录的一般要求如下: (1)记录应当形成规定格式,并且包含足够的数据,以满足质量管理控制的需要; (2)收集的数据应当齐全、完整、准确、规范

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    3)记录的填写应当齐全、清晰、规范; (4)记录应当在质量活动和检测实施的过程中即时收集,不得追记; (5)明确记录标识、收集、存档、保存期限和处置的规定; (6)使用法定计量单位,定量、定位准确,定性正确,表达无歧义等。 D2.6.1.2检测记录 检测记录应当满足以下要求: (1)符合有关安全技术规范及相关标准的要求,包含足够的数据以保证该检测过 程在尽可能接近原条件的情况下能够复现,通常包括抽样人员、检测人员、校核(审 核、复评)人员,被检测设备的标识、技术参数、状态和环境条件,所使用的检测仪 器设备标识,检测依据、检测项目及内容、结果及日期,记录编号等; (2)更正过程可以追溯; (3)制定填写规定等。 总局 D2.6.2信息 信息是指依托信息化管理系统收集的质量管理体系建立及实施、检测过程中的 相关数据,除满足本规则D2.6.1的有关要求外,还应当满足以下要求: (1)检测记录采用电子方式的,电子记录,能够在检测过程中完成信息记录; (2)信息更改能够自动形成更改记录,确保可以追溯到前一个版本或者原始结果 能够保存原始的以及修改后的信息,包括修改日期、标识修改的内容、修改人员等; (3)信息收集、更改、使用和管理的人员,均取得相应授权

    D3.1质量方针 最高管理者应当策划和制定质量方针。质量方针与机构的宗旨与性质相适应 并且满足政府和客户的要求,质量方针应当体现对特种设备安全的承诺。 D3.2质量目标 最高管理者应当制定与质量方针相适应的质量目标。质量目标应当能够量化 分解和考核。 D3.3组织结构及职责 最高管理者应当策划机构的内部行政管理和质量管理组织结构,明确对检测质 量有影响的部门与岗位的职责和相互关系: (1)配备技术负责人,全面负责检测机构的技术管理,可以在不同的专业技术领 域分别设置技术负责人,但应当明确其职责及分工;

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    2)配备质量负责人,全面负责质量管理体系的实施和保持,并且有直接渠道向 最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的建议; (3)按照检测专业或者项目配备责任师,协助技术负责人和质量负责人对专业或 者项目的检测技术、质量进行管理和控制。 D3.4管理评审 应当建立和实施管理评审控制程序,最高管理者应当定期组织管理评审,以确 保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。管理评审通常每年进行一次。 D3.4.1管理评审输入 管理评审输入应当包括以下内容: (1)质量管理体系建立和实施情况,分析质量方针、质量目标的适宜性,重点关 注检测质量、检测安全、质量管理体系变更、上次管理评审结果、内外部审核结 果、质量目标考核结果、客户反馈以及投诉、纠正及纠正措施实施情况等; (2)内部需求,包括资源、业务范围、管理模式等变化; (3)外部需求,包括政府和客户的要求,有关法律、法规、规章、安全技术规范 及相关标准要求等变化; (4)改进建议。 D3.4.2管理评审输出 监督 管理评审输出应当包括以下内容: (1)质量管理体系适宜性、充分性、有效性评价; (2)质量方针、质量目标的适宜性: (3)改进措施。 D3.5其他职责 除上述管理职责外,还应当履行以下职责: (1)传达国家有关的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准,履行法律、 法规所赋予的职责,满足政府与客户要求; (2)确保检测活动获得必要的资源; (3)建立、实施和持续改进质量管理体系; (4)确保检测机构在核准的范围内从事检测工作; (5)接受市场监管部门的监督

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    D4.1人员管理 应当建立和实施人员控制程序,对与检测有关的管理人员、关键岗位人员、检 测人员、专业技术人员和其他岗位人员的管理应当达到以下要求: (1)配备满足检测工作需要的人员,并且与其履行合法的聘用手续; (2)明确岗位职责和任职条件,并且对人员任职资格和能力进行确认; (3对人员进行技术和质量管理培训,制定和实施内部与外部培训计划,明确培 训方式和方法,并且对培训效果进行评价;其中技术负责人、质量负责人、内部审 核人员和其他从事质量管理的人员接受过特种设备质量管理体系知识的专门培训; (4)对人员进行定期或者不定期的考核评价; (5)建立人员执业档案,内容至少包括学历、职称、检测资格证书、培训经历、 检测经历、考核评价结果等。 D4.2检测设备控制 应当建立和实施检测设备控制程序,并且达到以下要求: (1)明确检测设备采购技术要求,并且对采购的检测设备进行验收; (2)配置满足检测工作需要的检测设备,建立检测设备台账,规定检测设备状态 标识和唯一性标识; (3)建立检测设备检定、校准和核查台账,制定检定、校准和核查计划,对实施 结果进行确认; (4)建立检测仪器操作规程,必要时,对使用人员进行培训和授权; (5)建立检测设备领用、使用、归还的控制要求; (6)检测设备出现异常状况时,停止使用,进行标识和处置,并且对之前检测结 果的影响进行评价和处置; (7)检测设备有适宜的保存条件: (8)建立检测设备档案,包括出厂资料,采购验收记录,检定(校准)和核查记 录,使用、维修、保养记录等。 D4.3设施和环境条件控制 应当建立检测设施和环境条件的控制规定,并且达到如下要求: (1)明确影响检测质量和结果的检测设施和环境条件; (2)配置检测所需要的检测设施,并且实施有效管理,确保检测的正确实施和检 测结果的有效性; (3)监督和记录检测环境条件,当检测设施和环境条件不满足要求时,停止检测,

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    D5.1合同控制 建立和实施合同控制程序,并且达到以下要求: (1)客户的要求(如检测方法、检测数量、检测比例、抽样要求、执行标准、检 测报告格式等)明确,并且形成文件(合同); (2)在核准项目范围内从事检测工作,有充分的能力和资源满足客户要求; (3)开展检测的条件能够得到满足,如进人现场的安全要求、开展检测的工作条 件等; (4)合同偏离应当与客户沟通并且得到确认; (5)明确合同评审的职责、范围、程序、内容和方式。 D5.2工作指令控制 应当建立和实施工作指令控制程序,并且达到以下要求: 明确工作指令下达的途径和方式,配置满足检测工作要求的检测资源(包括检测 人员、检测设备、检测设施等),任命管理人员并且明确其职责和权限,对检测活动 实施有计划的监督(明确监督的频次、方式等) 设立项目部的,还应当满足以下要求: (1)项目部的成立经过批准,项目部资源(包括管理人员、关键岗位人员、检测 人员、检测设备、检测设施及场地、质量管理体系文件等)配置满足合同及检测工作 的需要,任命管理人员、关键岗位人员; (2)明确管理人员、关键岗位人员和检测人员职责、权限和相互关系; (3)制定项目部质量管理要求,并且有效实施。 D5.3检测过程控制 建立和实施检测过程控制程序,并且达到以下要求: (1)由具有相应资格的人员从事检测工作; (2)按照检测细则、工艺、方案实施检测,形成检测记录和信息; (3)对检测的资源、质量、技术、安全、业务管理等有计划地进行监督; (4)设立项目部的,项目部应当保存管理人员、关键岗位人员和无损检测人员的 签字样式、授权签字领域或者范围; (5)设立项目部的,内部审核和管理评审应当覆盖项目部。 D5.4检测方法控制 应当建立和实施检测方法控制程序,并且达到以下要求: (1)使用有关法律法规、规章和安全技术规范规定的检测方法

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    (2)有关法律、法规、规章和安全技术规范中未规定检测方法时,选用成熟的 的检测方法,否则对选用的检测方法进行技术评审; (3)当检测方法发生偏离时,履行允许偏离的审批手续。 D5.5服务和供应品控制 应当建立和实施服务和供应品控制程序,对影响检测质量的服务(包括检测设 定和校准服务、维修和维护保养等)和供应品(包括软件、试块、耗材、标准 )的管理达到以下要求: (1)对服务方和供应方进行评价,建立合格服务方和供应方档案; (2)对采购技术要求进行评审; 3)对采购的服务和供应品进行验收; (4)供应品进行适宜的储存。 D5.6抽样及样品控制 必要时,建立和实施抽样及样品控制程序,并且达到以下要求: (1)明确抽样及样品的管理对象及范围; (2)明确抽样方式和方法,并且符合安全技术规范及相关标准的要求; (3)明确样品接收、保护、储存、留样、处置的规定; (4)建立样品台账,并且对样品进行唯一性标识。 D5.7检测工作安全控制 应当建立和实施检测工作安全控制程序,并且达到以下要求: (1)对检测过程中的危险源和潜在的风险进行识别、评价; (2)制定和实施风险控制、安全应急措施; (3)定期评审风险控制措施,演练安全应急措施; (4)对人员进行安全培训。 D5.8检测报告控制 建立和实施检测报告控制程序,并且达到以下要求: (1)检测报告格式符合有关安全技术规范及相关标准的要求,采用客户要求的 ,将其纳人质量管理体系进行控制; (2)内容齐全、完整,至少包括检测依据、结果和结论,必要时,还包括对检 的解释和说明; (3)内容正确、准确,用词规范、简洁、准确,表达清晰无歧义,检测报告不 (4)检测报告由机构负责人或者其授权的人员批准:

    (2)有关法律、法规、规章和安全技术规范中未规定检测方法时,选用成熟的、 公认的检测方法,否则对选用的检测方法进行技术评审; (3)当检测方法发生偏离时,履行允许偏离的审批手续 D5.5服务和供应品控制 应当建立和实施服务和供应品控制程序,对影响检测质量的服务(包括检测设备 的检定和校准服务、维修和维护保养等)和供应品(包括软件、试块、耗材、标准物 质等)的管理达到以下要求: (1)对服务方和供应方进行评价,建立合格服务方和供应方档案: (2)对采购技术要求进行评审; (3)对采购的服务和供应品进行验收: (4)供应品进行适宜的储存

    D5.6抽样及样品控制

    D5.7检测工作安全控制

    (1)检测报告格式符合有关安全技术规范及相关标准的要求,采用客户要求的格 式时,将其纳人质量管理体系进行控制: (2)内容齐全、完整,至少包括检测依据、结果和结论,必要时,还包括对检测 结论的解释和说明; (3)内容正确、准确,用词规范、简洁、准确,表达清晰无歧义,检测报告不得 修改; (4)检测报告由机构负责人或者其授权的人员批准:

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    (5)明确检测报告的编号、审批、收集、储存、保存期限和处置的规定; (6)检测报告应当印有标识,用于识别、追溯检测报告的真实性; (7)检测报告发出后需要更正时,对于不影响检测结论的更正,可以采用补充说 明的方式,书面传递给客户:对于影响检测结论的更正,要向客户提供更正后的检 测报告,并且将原检测报告收回,一并归档; (8)检测报告需要加盖检测机构公章或者专用章,其印章应当有专人保管,并且 建立使用管理规定。 D5.9检测质量监督控制 应当建立和实施检测质量监督控制程序,制定监督计划,明确监督的组织、方 式、实施要求和结果处置等。监督可以选用以下方式: (1)定期考核检验、检测人员的工作能力和质量; (2)定期评审已发出的检测报告; (3)利用相同或者不同方法进行重复检测: 理总局 (4)参与检测能力评价与验证活动

    应当建立和实施内部审核控制程序,验证质量管理体系实施的符合性和有效 性,并且达到以下要求: (1)内部审核由质量负责人策划并且组织实施,覆盖质量管理体系所有要素和部门; (2)每年至少进行一次; (3)制定内部审核计划; (4)由经过培训且具有经验的人员担任审核人员,编制内部审核检查表、实施内 部审核,审核人员独立于被审核的活动; (5)及时采取纠正和纠正措施; (6)出具内部审核报告。 D6.2不符合控制 应当建立和实施不符合控制程序,并且达到以下要求: (1)对不符合的严重性进行评价,并且对其可接受程度做出判定; (2)明确纠正及纠正确认的控制要求; (3)采取纠正行动; (4)对纠正的有效性进行验证:

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    (5)评价不符合再度发生的可能性 D6.3纠正措施控制 应当建立和实施纠正措施控制程序,并且达到以下要求: (1)分析、确定不符合产生的主要原因; (2)制定、评价、实施纠正措施; (3)验证纠正措施的有效性。

    气象标准TSGZ7002—2022

    D6.3纠正措施控制 应当建立和实施纠正措施控制程序,并且达到以下要求: (1)分析、确定不符合产生的主要原因; (2)制定、评价、实施纠正措施; (3)验证纠正措施的有效性。 D6.4预防措施控制 应当建立和实施预防措施控制程序,并且达到以下要求: (1)明确预防措施的启动时机与要求; (2)明确潜在不符合收集的职责、方式和方法; (3)分析、确定潜在不符合产生的主要原因; (4)制定、评价、实施预防措施; (5)验证预防措施的有效性。 D6.5投诉控制 管理总局 应当建立和实施投诉控制程序,并且达到以下要求: (1)明确受理投诉的职责、途径、接受方式; (2)明确投诉的处理流程及跟踪验证的规定; (3)规定改进的途径。 D6.6数据统计分析控制 应当建立和实施数据统计分析控制程序,分析内容应当包含以下信息 (1)明确数据信息收集的范围、内容,至少包含客户满意度、与检测 的活动结果、资源的匹配度等;

    应当建立和实施预防措施控制程序,并且达到以下要求: (1)明确预防措施的启动时机与要求: (2)明确潜在不符合收集的职责、方式和方法; (3)分析、确定潜在不符合产生的主要原因; (4)制定、评价、实施预防措施; (5)验证预防措施的有效性

    应当建立和实施投诉控制程序,并且达到以下要求: (1)明确受理投诉的职责、途径、接受方式; (2)明确投诉的处理流程及跟踪验证的规定; (3)规定改进的途径。 D6.6数据统计分析控制 应当建立和实施数据统计分析控制程序,分析内容应当包含以下信息: (1)明确数据信息收集的范围、内容,至少包含客户满意度、与检测质量和安全 关的活动结果、资源的匹配度等; 2)明确数据分析的方式与方法; (3)规定数据分析结果的应用要求

    D7与政府、行业和客户关系

    D7.1接受政府监督管理

    (1)明确按照规定进行资质核准; (2)明确按照规定接受监督检查,并且对存在的问题进行整改; (3机构名称、住所、办公地址等发生变化时,应当及时履行变更手续: 4)应当根据每年检测发现的具体问题,进行系统分析,向住所所在地监察机构 提出风险管控建议

    给水排水标准规范范本特种设备安全技术规范

    D7.2客观、公正和保密 客观、公正、独立地开展检测工作,履行保密义务等。 D7.3行业自律 积极参与特种设备检测行业组织构建的特种设备检测行业诚信管理体系 D7.4能力评价与验证 积极参加由具有公正性地位的特种设备检测行业组织或者技术机构组织的检测 能力评价与验证活动,促进检测能力保持和改进

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